強(qiáng)化審計監(jiān)督效能 筑牢集團(tuán)發(fā)展根基——宜賓新興產(chǎn)業(yè)集團(tuán)召開內(nèi)部控制與財務(wù)收支審計工作進(jìn)場會
發(fā)布時間:
2025-08-05
來源:
為全面審視運(yùn)營管理、精準(zhǔn)識別風(fēng)險、提升治理與財務(wù)規(guī)范性,宜賓新興產(chǎn)業(yè)集團(tuán)于2025年8月4日召開集團(tuán)本部內(nèi)部控制及集團(tuán)與子公司財務(wù)收支專項審計進(jìn)場會,第三方會計師事務(wù)所審計組、集團(tuán)部門及子公司負(fù)責(zé)人參加會議。

會上,第三方會計師事務(wù)所審計組負(fù)責(zé)人敬亮詳細(xì)介紹了實施方案、審計重點(diǎn)、時間節(jié)點(diǎn)、各自的責(zé)任義務(wù)等情況,并表示在審計過程中,審計組將加強(qiáng)與委托單位、被審計單位的溝通交流,根據(jù)項目實際情況進(jìn)行合理評價,確保審計結(jié)論客觀公正。
會議強(qiáng)調(diào),開展內(nèi)部審計是集團(tuán)強(qiáng)化監(jiān)督、提升治理、規(guī)范經(jīng)營的關(guān)鍵舉措,更是護(hù)航國資安全、服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略部署的必然要求,通過內(nèi)審可檢視經(jīng)營管理合規(guī)性,筑牢風(fēng)險防控底線,衡量內(nèi)控有效性,解決管理堵點(diǎn)痛點(diǎn),助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
會議要求,各部門、子公司要深刻認(rèn)識內(nèi)審的重要性、嚴(yán)肅性,集團(tuán)各部門、子公司負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人須親自安排和督辦,明確溝通聯(lián)絡(luò)員,按時、準(zhǔn)確、完整提供審計所需全部資料,不得推諉、拖延、隱瞞,確保審計組全面準(zhǔn)確掌握實際情況。同時,要堅持邊審邊改、即知即改,并舉一反三完善制度流程,強(qiáng)化內(nèi)控,切實將審計成果轉(zhuǎn)化為管理提升和風(fēng)險防控實效。
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